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A賴黎黎
于2023-01-06 16:09 發(fā)布 ??246次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2023-01-06 16:12
同學(xué)你好轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
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老師,購買貨物的話,開來的是普票,那我是不是就不能計提增值稅進項稅額了,直接價稅合計
答: 你好好 對? 是這樣處理的?
如果先計提增值稅進項稅額 那轉(zhuǎn)出時這部分稅額是沒有計入費用的 該如何處理呢?這樣不會形成滯留票嗎?
答: 你好!你轉(zhuǎn)出就是為了把它計入費用。 不會形成滯留票的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,增值稅進項稅額減去銷項稅額還有留抵稅額,還計提增值嗎?
答: 進項稅額大就不用做分錄了,不交增值稅。
科目余額表一般納稅人月末銷項進項有余額嗎。1.銷項稅額大于進項,借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)計提增值稅:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅當(dāng)上交增值稅時 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款當(dāng)進項大于銷項時候: 則:借:增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交增值稅-留底稅額 貸:應(yīng)交增值稅-進項稅額 對嗎。
討論
增值稅銷項稅額大于進項稅額怎么做分錄老師怎么計提增值稅
老師 農(nóng)產(chǎn)品收購票無進項稅額,計提增值稅進項的時候在貸方,進項稅額借方要怎么平?
增值稅三級明細科目有進項稅額,已交稅金,減免稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出多交增值稅,未交增值稅,計提增值稅結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時交納增值稅具體會計分錄怎么做?
你好 我本月銷售貨物 銷項稅額為10000,購進貨物,進項稅額為8000 。 本月月末計提增值稅 增值稅稅額怎么計算?就是銷項稅-進項稅吧
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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