
你好,你想請(qǐng)教一下,商業(yè)運(yùn)營(yíng)公司產(chǎn)生的招商服務(wù)費(fèi)怎么做賬務(wù)處理?簽訂了合同,服務(wù)期為5年。
答: 你好,是取得的招商服務(wù)費(fèi)收入?
公司為服務(wù)型公司,幫合約公司出售一臺(tái)游戲機(jī),收款200元,合約公司給公司服務(wù)費(fèi)10%,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢
答: 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 200 借;其他應(yīng)付款 200 貸;銀行存款 180 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控服務(wù)費(fèi)如何做賬務(wù)處理
答: 、按照現(xiàn)行稅收政策,增值稅一般納稅人支付的增值稅稅控系統(tǒng)設(shè)備費(fèi)專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用,在應(yīng)交增值稅的應(yīng)納稅額中可以全額抵減(但所取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不作為增值稅扣稅憑證,其進(jìn)項(xiàng)稅不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣); 2、那么,應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)------應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“減免稅款”專(zhuān)欄,用于記錄該企業(yè)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額; 3、按實(shí)際支付或應(yīng)付金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”。按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科


天道酬勤 追問(wèn)
2017-07-17 15:19
鄒老師 解答
2017-07-17 15:20