
六月份兒準(zhǔn)備暫估成本,但是已經(jīng)預(yù)知七月份兒給我們 開票的單位,但是沒有付款,也沒有開票。 那應(yīng)付賬款的明細(xì)是暫估還是將要開票單位的名稱?
答: 你好!建議先做暫估。7月再調(diào)
老師,工程行業(yè),票已開,已確認(rèn)收入,無成本,暫估入庫是借:合同成本-xx項(xiàng)目貸:應(yīng)付賬款-xx單位還是應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(另外在應(yīng)付賬款下面設(shè)置個暫估應(yīng)付款沒有具體單位名稱的二級明細(xì)科目呢)
答: 你好?應(yīng)付賬款-xx單位 按這個來掛的;? ? ?意思你不確定這個錢支付給誰嗎 ? 你暫估應(yīng)該是有真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生了 才會暫估; 那么 單位二級科目應(yīng)該是確定的哦??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月要暫估成本,但已預(yù)知材料供貨方公司名稱,但是沒付款,也沒付款,這樣,應(yīng)付賬款的明細(xì)是 暫估 還是將要開票單位名稱
答: 你好!建議你先計入暫估。
為什么應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款 按照對方單位設(shè)置明細(xì)賬
應(yīng)付賬款掛的個人,發(fā)票開的單位,付款也是付給開票單位的,付款時直接沖個人的應(yīng)付賬款可以嗎
老師,付款單位與開票單位不一致,款已到。應(yīng)付款單位與實(shí)際付款單位沒有業(yè)務(wù)往來,這次款屬于應(yīng)付款單位借付款單位的。這種可以嗎。開的是普票


真 追問
2017-07-17 12:01
真 追問
2017-07-17 12:09
宋生老師 解答
2017-07-17 11:47
宋生老師 解答
2017-07-17 11:59
宋生老師 解答
2017-07-17 12:03
宋生老師 解答
2017-07-17 13:39