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樂天派
于2017-07-15 13:08 发布 779次浏览
李愛文老師
职称: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-07-15 13:09
購銷合同印花稅是含科收入的萬分之三繳納
樂天派 追问
2017-07-15 13:18
@會計學堂老師--李:謝謝老師
李愛文老師 解答
2017-07-15 13:20
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2017-07-15 13:32
@會計學堂老師--李:好的謝啦
2017-07-15 13:34
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公司之前報的印花稅全部是按不含稅收入計算購銷合同印花稅的,合同是含稅價的,這邊要怎樣調整?不調整能行嗎
答: 你好,需要調整,需要把少申報的計稅依據補申報
購銷合同印花稅按含稅還是不含稅收入申報
答: 嗯,如果合同含稅,就換成含稅金額來計算的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
前任會計購銷合同印花稅算了不含稅收入的百分之五十,標準到底怎么算呢
答: 購銷合同印花稅是含科收入的萬分之三繳納
老師,請問一下,報購銷合同印花稅是按含稅收入還是按不含稅收入報的?
讨论
購銷合同印花稅是按照價稅合計,還是不含稅收入來計算的?
公司一直沒有申報合同印花稅,合同也比較少,沒有購銷合同是按銷售不含稅收入和不含稅進項款的萬分之三申報印花稅嗎?技術合同,房租合同這些合同也要申報印花稅嗎?
購銷合同印花稅是按收入+購進,是按含稅收入購進還是不含稅的計算?
購銷合同印花稅是根據購銷合同的不含稅*0.03%算的?加工承攬合同印花稅是加工合同不含稅的*0.05%?
李愛文老師 | 官方答疑老师
职称:會計師,精通Excel辦公軟件
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2017-07-15 13:18
李愛文老師 解答
2017-07-15 13:20
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2017-07-15 13:34