
老師,我想問一下,我們11月份轉(zhuǎn)款訂貨了,貨也到了,但是發(fā)票12月份才到。我做11月份的帳,能把12月份的發(fā)票附在11月份的付款回單后面嗎?
答: 同學(xué)你好 對的 附在后面就可以
請問下,我們公司購買材料,11月份已經(jīng)付了款,貨也已經(jīng)在11月份收到了,但是發(fā)票是開的12月份,那我分錄該怎么做才正確呢?
答: 學(xué)員你好, 可以在11月份進(jìn)行暫估,然后12月沖回暫估,按照12月份的金額入賬。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好, 想請問一下:例如11月份我們銷售送貨的對賬單,需12月份中旬或更晚才能與客戶核對確認(rèn),要到12月月底才將11月份的發(fā)票開出。在做記賬憑證的時(shí)候,是將這個(gè)賬款入在11月份,還是入在12月份?如果入在11月份,那要跨度一個(gè)月才能結(jié)轉(zhuǎn)賬。謝謝回復(fù)!
答: 你好,計(jì)入12月份
你好,老師!現(xiàn)金付款:11月份送貨,賬單12月份才發(fā)過來核對的,然后我這邊登記為12月份賬單,但是對方開票又備注11月份貨款,請問這發(fā)票要重開嗎?
老師我想請問下如果11月份開票,11月份付供應(yīng)商貨款,有銀行回單,但是11月份沒有認(rèn)證此發(fā)票,那么就不用下賬此張發(fā)票是不,但是銀行回單11月份帳是不是要做呢

