老師 下午好 請教一個問題 我們公司從買荔枝苗木 問
你好 分錄 投入階段 ?購買種子、化肥、農(nóng)藥等 ? ? ?借:原材料——種子、化肥、農(nóng)藥等 ? ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(如有可抵扣的進項稅) ? ? ? ? ?貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款等 ?租賃土地 ? ? ?借:長期待攤費用——土地租賃費(若租賃期超過一年) ? ? ? ? ?貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款等 ? ? ?在租賃期內按月攤銷時: ? ? ? ? ?借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——間接費用 ? ? ? ? ?貸:長期待攤費用——土地租賃費 ?購入農(nóng)業(yè)設備 ? ? ?借:固定資產(chǎn)——農(nóng)業(yè)設備 ? ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(如有可抵扣的進項稅) ? ? ? ? ?貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款等 ? ? ?計提折舊時: ? ? ? ? ?借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——間接費用 ? ? ? ? ?貸:累計折舊 ?生產(chǎn)階段 ?播種、施肥、噴藥等 ? ? ?借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——直接材料(種子、化肥、農(nóng)藥等) ? ? ? ? ?貸:原材料——種子、化肥、農(nóng)藥等 ?人工成本 ? ? ?借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——直接人工 ? ? ? ? ?貸:應付職工薪酬 ?灌溉等水電費 ? ? ?借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——間接費用 ? ? ? ? ?貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金等 ?收獲階段 ?農(nóng)產(chǎn)品驗收入庫 ? ? ?借:農(nóng)產(chǎn)品 ? ? ? ? ?貸:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本(將生產(chǎn)階段歸集的成本結轉到農(nóng)產(chǎn)品) ?消耗性生物資產(chǎn)轉為農(nóng)產(chǎn)品 ? ? ?借:農(nóng)產(chǎn)品 ? ? ? ? ?貸:消耗性生物資產(chǎn)(如收獲蔬菜等) ?銷售階段 ?確認收入 ? ? ?借:銀行存款/應收賬款/庫存現(xiàn)金等 ? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(若適用增值稅) ?結轉成本 ? ? ?借:主營業(yè)務成本 ? ? ? ? ?貸:農(nóng)產(chǎn)品 ?其他相關業(yè)務 ?農(nóng)業(yè)補貼收入 ? ? ?借:銀行存款等 ? ? ? ? ?貸:遞延收益(與資產(chǎn)相關的補貼)/其他收益(與收益相關且用于補償以后期間的費用或損失)/營業(yè)外收入(與收益相關且用于補償已發(fā)生的費用或損失) 答
老師您好!想問一下公司員公第一個月工資是2520-社 問
工資的發(fā)放時間是什么時候呢? 答
你好老師,當銷售商品房贈送停車位,那該怎么處理建 問
你好,你這個停車位,也需要確認成本。 公共配套不需要結轉成本 答
老師,我們公司是連鎖藥店,我們企業(yè)所得稅是合并總 問
這些加盟老板在法律形式上是與總部存在關聯(lián)的經(jīng)營者,在這種模式下,他們屬于 特許經(jīng)營加盟商 。從經(jīng)營實質看,加盟老板雖使用連鎖公司招牌、執(zhí)照形式上為分店,但獨立享有加盟店經(jīng)營所得,對加盟店有自主經(jīng)營決策權 ;從稅務角度,企業(yè)所得稅合并到總部申報,意味著他們自身不獨立進行企業(yè)所得稅匯算清繳,而是納入總部統(tǒng)一核算 答
供應商給我們提供的商品有問題,發(fā)票已經(jīng)給我們開 問
你好,這個發(fā)票要沖紅嗎 答

開具增值稅紅字發(fā)票,申請的信息表沒有“紅字發(fā)票信息表編號”怎么辦?
答: 申請的信息表只有上傳稅局成功之后才有信息表編號的,你開具了紅字信息表之后還要再進行上傳。
下列關于《紅字增值稅專用發(fā)票信息。》正確的是A.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》中的稅率和金額為負數(shù)B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務機關申請開具紅字增值稅專用發(fā)票C.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》只能由購買方申請開具D.使用導入《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》功能時,可以同時導入多個信息表電子文件
答: 您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務機關申請開具紅字增值稅專用發(fā)票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
8月開局的發(fā)票,對方退回,9月提交了紅字發(fā)票信息但忘記開紅字發(fā)票了!9月份申報增值稅的時候稅額已經(jīng)把紅字信息的稅額手動減去了,11月才根據(jù)紅字信息表開局紅字發(fā)票,我應該怎么操作,11月怎樣申報增值稅
答: 你好,你現(xiàn)在不需要轉出了 發(fā)票放到9月份的憑證就可以

