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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-12-08 17:09

你好

這個是公司應該繳納,但是尚未繳納的稅款

k1 追問

2022-12-08 17:12

但是這個是不參與稅款計算的

王超老師 解答

2022-12-08 17:14

這個是你們未來要繳納的啊

k1 追問

2022-12-08 17:15

我們每個月交稅的數額就是本月銷-進-留抵  期末未繳稅額不參與計算  但是期末未繳稅額每個月都在變動

王超老師 解答

2022-12-08 17:17

你這個要是算實際繳納的,可以不算在里面的

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相關問題討論
你好 這個是公司應該繳納,但是尚未繳納的稅款
2022-12-08 17:09:41
您好 期末未交稅額3479.87是指要交這么多的稅款
2019-05-29 13:05:57
你好,是的
2017-03-11 10:01:39
同學您好,小田老師為您解答。實際繳稅額=銷項稅額55481.27-(進項稅額51492.79%2B上期留抵稅額1413.24)=2575.24。所以應該繳納增值稅款2575.24元。之所以期末未繳稅額會有數字789.29,應該是前幾個月未能及時核對本期繳納上期應納稅額即第30行(一般為粉色模塊,可自行修改數據),導致累計下來的數字,直接導致了之后幾個月報稅的報表中期初未繳稅額和期末未繳稅額為負數。這個數據對于稅款繳納沒有影響,但是以后申報增值稅表時,需要格外注意,本期繳納上期應納稅額一欄不應該默認自動生成,而應該根據實際情況進行修改。感謝您的來訪!
2020-07-07 18:19:46
你好,一般情況下為需在申報期需要繳納的增值稅數額.期末未繳稅額=應納稅額合計%2B期初未繳稅額%2B實收出口開具專用繳款書退稅額-本期已繳稅額(分次預繳稅額%2B出口開具專用繳款書預繳稅額%2B本期繳納上期應納稅額%2B本期繳納欠繳稅額)=應納稅額合計%2B期初未繳稅額%2B實收出口開具專用繳款書退稅額-分次預繳稅額-出口開具專用繳款書預繳稅額-本期繳納上期應納稅額-本期繳納欠繳稅額,本期應補(退)稅額=應納稅額合計-分次預繳稅額-出口開具專用繳款書預繳稅額.
2020-07-07 18:31:31
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