- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-07-04 15:43
您好,不能3聯(lián)一起入賬的,如果是當(dāng)月應(yīng)該作廢的發(fā)票,當(dāng)月紅沖的,可以不用做賬了。如果是上月應(yīng)該作廢的,本月紅沖的,只用記賬聯(lián)做憑證即可。分錄,借:應(yīng)收賬款等科目,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。
相關(guān)問題討論

你好 是的 用紅字分錄沖減就可以了
2019-10-09 13:53:11

你好,這個是今年的,還是去年的。
2020-04-13 14:07:22

您好,不能3聯(lián)一起入賬的,如果是當(dāng)月應(yīng)該作廢的發(fā)票,當(dāng)月紅沖的,可以不用做賬了。如果是上月應(yīng)該作廢的,本月紅沖的,只用記賬聯(lián)做憑證即可。分錄,借:應(yīng)收賬款等科目,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。
2017-07-04 15:43:49

你好,進項負(fù)數(shù)發(fā)票
借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-04-21 15:25:32

您好,由于沖的是18年的,應(yīng)當(dāng)計入以前年度損益調(diào)整
借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)交稅費-銷項稅(負(fù)數(shù))
以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2020-05-08 19:41:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
debby 追問
2017-07-04 15:46
王雁鳴老師 解答
2017-07-04 15:52