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晴川歷歷
于2017-07-04 13:56 發布 ??655次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-07-04 14:21
我新到這個單位,他們的固定資產和實收資本都沒入賬,怎么辦
晴川歷歷 追問
2017-07-04 14:32
關鍵是以前會計沒做賬,什么發票都沒有了,怎么辦
2017-07-04 19:17
可以按固定資產現值和公司章程入賬嗎
李愛文老師 解答
2017-07-04 13:57
不用做分錄調增。因為一個是財務做賬的規則,一個是稅務交稅的規則,是屬于永久性的差異
2017-07-04 14:24
實收資本 借:庫存現金(或銀行存款) 借:其他應收款——XX老板 貸:實收資本 二、固定資產需要清點,并進行入賬 借:固定資產 貸:庫存現金(或銀行存款)
2017-07-04 14:34
那你也只有不入賬,因為入不了賬,沒有發票
2017-07-04 19:19
可以按固定資產現值和公司章程入賬,但屬于無票支出,屬于企業所得稅調增事項
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老師幫我看一下這個要怎么做憑證了 做分錄
答: 借:其他應收款 貸:銀行存款
這個怎么做憑證分錄?
答: 你好 借;應交稅費——土地使用稅 貸;銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個如何做憑證分錄
答: 您好,收到財政部門的撥款,借:銀行存款,貸:財政補助收入
老師,這個專票什么時候認證?怎么認證呢?我現在準備做憑證了,做了什么時候認證呢?怎么做分錄。。
討論
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請問老師,工資做憑證時要先計提后發放,那么社保做憑證也必須要先計提嗎?不計提是不是就做得不正規呀?如果社保需要計提的話應該怎么做分錄?謝謝解答
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李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
★ 5.00 解題: 1 個
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2017-07-04 14:32
晴川歷歷 追問
2017-07-04 19:17
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2017-07-04 13:57
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2017-07-04 14:34
李愛文老師 解答
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