
1.上個月收到電子承兌50萬,發票沒有開,怎么寫會計分錄2本個月初開了專票120萬發票,月底又收到電子承兌80萬,這個會計分錄怎么做
答: 同學,你好 1收到電子承兌,沒有承兌,沒有開票不做分錄 2借:應收賬款120 貸:主營業務收入 應交稅費
上個月我司多開了10萬的發票給對方,這個月少開10的發票(專票)。因如何做會計分錄?
答: 每個月按照實際開具的發票確認收入即可: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我9月給對方開專票264598.5元,10月發票沖紅264598.5,沖紅后10月又開專票264598.5元那么10月會計分錄怎么做?
答: 你好 10月份 借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目264598.5 借;庫存商品 ,貸;主營業務成本 借;應收賬款264598.5 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 , 貸;庫存商品


敏 追問
2017-07-03 11:07
鄒老師 解答
2017-07-03 11:08