
老師,你好,企 業所得稅年度匯算時發現之前已預交的企業所得稅申報比應交數多,但又不想申請退稅,申報時在寫報告時該怎么處理比較好呢?該調整增加的都已調整了,現在是直接調整增加一筆嗎?
答: 你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額調增就可以的。
想知道企業所得稅季度申報,在2018年第二季度多繳納企業所得稅稅,但已辦理退稅手續,以后繳納企業所得稅時,可以直接抵扣,申報企業所得稅季報怎么填寫呢?利潤表所得稅與申報的所得稅不一致。
答: 第三季度所得稅申報時,你可以在填列在預交所得稅那里,到第三季度應該就是一致的了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前企業所得稅是零申報,企業所得稅年度怎么申報
答: 同學,你好 也是0申報

