張三在A公司取得的勞務(wù)報酬具體情況如下:1月份300 問
同學(xué)你好稍等,我看一下 答
24年12月做了一筆未開票收入,確認(rèn)收入也結(jié)轉(zhuǎn)成本 問
你好,是的,當(dāng)時的不開票部分需要紅沖。 答
把5月份的賬做完了,怎么看自己做的對不對 問
您好,看下銀行存款是不是和賬單上面的一樣,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本這些余額是不是和電子稅務(wù)局一樣 答
請問公司有3萬多的留抵稅額,有沒有什么影響? 問
你好同學(xué)留抵稅額是正常的沒事的同學(xué),合法的, 答
資產(chǎn)損失的調(diào)整是時間性調(diào)整嗎 問
你好,同學(xué),是時間性調(diào)整 答

有一個科目沒有期初余額,但是已經(jīng)做了憑證了可以增加輔助核算嗎這個科目可以已經(jīng)做了幾個月得憑證?影響以后得結(jié)賬嗎
答: 已經(jīng)啟用的科目不能的
老師,我問問會計手工賬流程, 1.審核原始憑證做記賬憑證,2.審核記賬憑證做明細(xì)賬 3.再根據(jù)記賬憑證科目匯總表,4.科目匯總表做總賬,5.總賬余額做 科目余額表,6.科目余額表再做財務(wù)報表 是這樣吧?
答: 同學(xué),你好 按照科目匯總表程序,你這個表述基本正確 1.審核原始憑證做記賬憑證 2.審核記賬憑證做日記賬 3.審核原始憑證和記賬憑證做明細(xì)賬 4.再根據(jù)記賬憑證編制丁字賬,編制科目匯總表 5.根據(jù)科目匯總表做總賬 6.對賬(日記賬和總賬核對,明細(xì)賬和總賬核對) 7.根據(jù)總賬做科目余額表(試算平衡表) 8.劃線結(jié)賬 9.根據(jù)總賬、明細(xì)賬編制財務(wù)報表
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工程施工這個科目什么時候結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)進那個科目。現(xiàn)目前做了一個月的憑證,其他科目都正常結(jié)轉(zhuǎn)了,但是工程施工科目余額在借方,不知是否需要結(jié)轉(zhuǎn)
答: 不用的

