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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2017-06-28 13:17

我公司2011年3月29日開具給對方增值稅發票,當月此發票我司正常抄報稅并按規定記賬。11月對賬發現此發票對方未收到,經查原因為我司業務員疏忽未郵寄,現此發票抵扣聯、發票聯均在我司,并且已過認證期,我司是否可到當地稅務機關開具紅字發票沖減,并重新開具藍字發票?.

李老師2 解答

2017-06-28 13:25

您好,根據《國家稅務總局關于修訂<增值稅專用發票使用規定>的通知》第十四條一般納稅人取得專用發票后,發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單。按照《國家稅務總局關于修訂增值稅專用發票使用規定的補充通知》(國稅發〔2007〕18號)規定,增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱專用發票)后,發生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發票的,視不同情況分別按以下辦法處理:  (一)因專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證的,由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》(以下簡稱申請單),并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,主管稅務機關審核后出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》(以下簡稱通知單)。購買方不作進項稅額轉出處理。  (二)購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍,取得的專用發票未經認證的,由購買方填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。  (三)因開票有誤購買方拒收專用發票的,銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料,主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。  (四)因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的,銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料,主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。  (五)發生銷貨退回或銷售折讓的,除按照《通知》的規定進行處理外,銷售方還應在開具紅字專用發票后將該筆業務的相應記賬憑證復印件報送主管稅務機關備案。您描述的這種情況,不符合上述規定。.

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相關問題討論
你好,第一聯你拿來做賬的,不需要給對方。
2022-10-12 09:52:44
你好!這個讓對方開紅字信息表給你,然后你根據紅字信息表開紅字發票。
2021-04-28 11:26:04
你好,開紅字發票就可以了,你們開的哦,不是他們開
2020-06-08 09:30:26
你好,已經認證對的,你方申請紅字信息表,對方開具紅字發票
2019-09-03 10:29:25
購買方那邊先申請紅字信息表審核通過發給你,你根據這開紅字發票
2019-07-31 09:28:35
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