老師我們公司24年有一筆收入是高企收入,做賬時做 問
可以反結轉,到12月調整, 答
老師,年度所得稅申報,去年開的發票今年用起來,要不 問
去年開的發票今年用起來,做為今年損益處理 答
做賬是先做銀行回單,還是先做發票 問
做賬是先做銀行回單 答
老師,減資前的注冊資本是200萬元,實繳了100萬元,然 問
同學,你好 這80萬 借:實收資本 貸:資本公積 答
請問公司稅務和工商都已經注銷了,醫保和社保這些 問
您好,要的,要去注銷的,我們這邊注銷社保,再注銷稅務和工商 答

老師,我想問個問題,去年有一筆管理費用全額入賬的,今年認證了發票。還可以抵扣嗎?分錄如何做?
答: 你好,可以抵扣,現在的調整分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:以前年度損益調整—管理費用?
老師,我想問個問題,去年有一筆管理費用全額入賬的,今年認證了發票。還可以抵扣嗎?分錄如何做?
答: 您好,還可以抵扣的,通過以前年度損益調整科目調整 借待認證 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
發票2900元,實付2897.92元,報銷2900元。入賬管理費用 2900元有問題嗎
答: 你好,為什么實際支付的金額,不是發票的金額呢? 最好是做到金額一致的


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2022-10-17 15:38
小鎖老師 解答
2022-10-17 15:40
@ 追問
2022-10-17 16:10
小鎖老師 解答
2022-10-17 16:12
@ 追問
2022-10-17 16:44
小鎖老師 解答
2022-10-17 16:46