北京宏達(dá)服裝有限公司2022年5月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.向銀行申請(qǐng)三個(gè)月期限的臨時(shí)周轉(zhuǎn)借款金額為100 000元,款項(xiàng)已劃入企業(yè)銀行存款賬戶。 2.出納員向銀行提取現(xiàn)金8 000元,備用。 3.采購(gòu)員張強(qiáng)預(yù)借差旅費(fèi)1 500元,出納現(xiàn)金付訖。 4.向恒捷公司購(gòu)入材料一批,金額160 000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款用銀行存款付訖。 5.向興華公司購(gòu)入材料一批,金額40 000元,材料驗(yàn)收入庫(kù),貨款尚末支付。 6.生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料一批,金額300 000元。 7.永林集團(tuán)用人民幣200 000元,向本公司投資,款已送存入開戶銀行。 8.以銀行存款償還前欠興華公司材料款40 000元。 9.管理部門購(gòu)入辦公用品,金額150元,出納以現(xiàn)金付訖。 10.采購(gòu)員張強(qiáng)出差歸來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi),交回現(xiàn)金余款260元,結(jié)清以前預(yù)借款項(xiàng)。 要求:試著寫出每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及到的2個(gè)會(huì)計(jì)科目
學(xué)堂用戶pbbs84
于2022-10-16 18:10 發(fā)布 ??1095次瀏覽
- 送心意
曉詩(shī)老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2022-10-16 18:24
同學(xué)你好
1、向銀?申請(qǐng)三個(gè)?期限的臨時(shí)周轉(zhuǎn)借款資?100000元,款已經(jīng)
劃?企業(yè)銀?賬戶。
借:銀?存款100000
貸:短期借款100000
2、出納員向銀?提取現(xiàn)?8000元,備?。
借:庫(kù)存現(xiàn)?8000
貸:銀?存款8000
3、采購(gòu)員張強(qiáng)預(yù)借差旅費(fèi)1500元,現(xiàn)?付訖。
借:其他應(yīng)收款——張強(qiáng)1500
貸:庫(kù)存現(xiàn)?1500
4、購(gòu)?材料?批,?額160000元,材料已驗(yàn)收?庫(kù),貨款?銀?
存款付訖。
借:原材料160000
貸:銀?存款160000
5借:原材料40000
貸:應(yīng)付賬款40000
6借:制造費(fèi)?300000
貸:原材料300000
7借:銀行存款 200000
貸:實(shí)收資本 200000
8借:應(yīng)付賬款 40000
貸:銀行存款 40000
9借:管理費(fèi)用 150
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 150
10
借:管理費(fèi)?——差旅費(fèi)740
庫(kù)存現(xiàn)?260
貸:其他應(yīng)收款1000
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同學(xué)你好
1、向銀?申請(qǐng)三個(gè)?期限的臨時(shí)周轉(zhuǎn)借款資?100000元,款已經(jīng)
劃?企業(yè)銀?賬戶。
借:銀?存款100000
貸:短期借款100000
2、出納員向銀?提取現(xiàn)?8000元,備?。
借:庫(kù)存現(xiàn)?8000
貸:銀?存款8000
3、采購(gòu)員張強(qiáng)預(yù)借差旅費(fèi)1500元,現(xiàn)?付訖。
借:其他應(yīng)收款——張強(qiáng)1500
貸:庫(kù)存現(xiàn)?1500
4、購(gòu)?材料?批,?額160000元,材料已驗(yàn)收?庫(kù),貨款?銀?
存款付訖。
借:原材料160000
貸:銀?存款160000
5借:原材料40000
貸:應(yīng)付賬款40000
6借:制造費(fèi)?300000
貸:原材料300000
7借:銀行存款 200000
? 貸:實(shí)收資本 200000
8借:應(yīng)付賬款 40000
? 貸:銀行存款 40000
9借:管理費(fèi)用 150
? 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 150
10
借:管理費(fèi)?——差旅費(fèi)740
庫(kù)存現(xiàn)?260
貸:其他應(yīng)收款1000
2022-10-16 18:24:06

你好同學(xué),晚一些回復(fù)您
2022-11-14 20:16:12

你好
5,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料
6,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
7,借:銀行存款,貸:實(shí)收資本
8,借:其他應(yīng)收款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金?
2022-04-29 10:42:31

你好
:(1)3日,從開戶銀行提取庫(kù)存現(xiàn)金5000元備用。
借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款?
(2)5日,出租包裝物收入庫(kù)存現(xiàn)金(租金)700元。
借:庫(kù)存現(xiàn)金?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(3)6日,銷售商品貨款800元,增值稅128元,共計(jì)收入庫(kù)存現(xiàn)金928元。
借:庫(kù)存現(xiàn)金?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(4)7日,開出現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金110,000元,備發(fā)工資。
借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款?
(5)8日,以庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)放職工工資110,000元。
借;應(yīng)付職工薪酬,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
(6)10日,管理部門職工劉雯出差預(yù)借差旅費(fèi)3,000元,以現(xiàn)金付訖。
借;其他應(yīng)收款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
“(7)11日,職工黃旭報(bào)銷購(gòu)買辦公用品費(fèi)260元,以現(xiàn)金付訖。
借;管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
(8)12日,在庫(kù)存現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金較賬面余額多出32元。
借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
(9)13日,經(jīng)反復(fù)核查,上述庫(kù)存現(xiàn)金長(zhǎng)款原因不明,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)入有關(guān)賬戶。
借;待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:營(yíng)業(yè)外收入
(10)15日,職工劉雯出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)2,800元,交回剩余現(xiàn)金200元。
借;管理費(fèi)用,庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款
(11)24日,在庫(kù)存現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金較賬面余額短缺50元。
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
(12)26日,經(jīng)查,上述庫(kù)存現(xiàn)金短缺屬于出納李伊的責(zé)任,應(yīng)由其賠償。
借;其他應(yīng)收款,貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益
(13)28日,收到出納李伊賠款50元。
借;庫(kù)存現(xiàn)金等科目,貸:其他應(yīng)收款?
(14)30日,以現(xiàn)金支付醫(yī)務(wù)室購(gòu)買的藥品費(fèi)用900元。
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金
2022-12-03 11:26:08

借:管理費(fèi)用 1700
庫(kù)存現(xiàn)金300
貸:其他應(yīng)收款 2000
2021-12-22 23:12:16
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