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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-10-12 21:32

你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎? )

學堂用戶vdivqr 追問

2022-10-12 21:47

我想知道會計分錄。

鄒老師 解答

2022-10-12 21:50

你好
【業務1】2日,收到星光公司一張轉賬支票500000元,作為對本公司的投資。
借:銀行存款,貸:實收資本
【業務2】3日,向光明公司購入甲材料 200 T,單價1000元,乙材料 100 T,單價1500元,增值稅率為13%,同時發生含稅運雜費32700元(運費稅率9%),以存款支付價、費款和稅款,料未到。(運雜費按甲、乙材料重量比例分攤)
借:在途物資—甲材料  ,在途物資—乙材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款
【業務3】5日,向新陽公司購入乙材料200 T,單價1500元,價稅款未付,材料已驗收入庫(2號倉庫)。
借:原材料—乙材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:應付賬款
【業務4】11日,上述3日向光明公司購入的甲、乙材料已到并驗收入庫。
借:原材料—甲材料  ,原材料—乙材料,貸:在途物資—甲材料  ,在途物資—乙材料
【業務5】13日,向大華公司(地址:和平路38號,電話:07793208767開戶行及賬號;建設銀行四川路支行623765826400258,稅務登記號:35887954123456881)出售A產品2000件,售價單價800元;B產品1000件售價單價500元,收到款項為2000000元的轉賬支票(票據號碼:350024561235162008)存入銀行,余款未收。

借:應收賬款,銀行存款 ,貸:主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
分錄的數據,麻煩自行帶入一下

學堂用戶vdivqr 追問

2022-10-12 21:53

【業務7】14日,以轉賬支票交納上月未交增值稅90000元。
【業務8】15日,開出轉賬支票,償還前欠光明公司的貨款80000元。【業務9】16日,以存款發放上月職工工資800000元。
【業務10】18日,采購員劉明出差借支差旅費2000元,用現金支付。
【業務11】20日,開出轉賬支票,通過市紅十字會向災區捐贈 50000元。【業務 12】21日,向廣西德勝公司購入設備一臺,單價 700 000 元,增值稅率為13%,不含稅運雜費 10000元(運費稅率9%),價費稅款以存款支付。
【業務13】23日,以銀行存款支付廣告費200000元

鄒老師 解答

2022-10-12 21:55

你好
【業務7】14日,以轉賬支票交納上月未交增值稅90000元。
  借:應交稅費—未交增值稅 , 貸:銀行存款
【業務8】15日,開出轉賬支票,償還前欠光明公司的貨款80000元。
  借:應付賬款 , 貸:銀行存款
【業務9】16日,以存款發放上月職工工資800000元。
  借:應付職工薪酬 , 貸:銀行存款
【業務10】18日,采購員劉明出差借支差旅費2000元,用現金支付。
借:其他應收款,貸:庫存現金
【業務11】20日,開出轉賬支票,通過市紅十字會向災區捐贈 50000元。
借:營業外支出 , 貸:銀行存款
【業務 12】21日,向廣西德勝公司購入設備一臺,單價 700 000 元,增值稅率為13%,不含稅運雜費 10000元(運費稅率9%),價費稅款以存款支付。
借:固定資產  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:銀行存款
【業務13】23日,以銀行存款支付廣告費200000元

借:銷售費用   , 貸:銀行存款

(如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
(如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)

學堂用戶vdivqr 追問

2022-10-12 21:56

【業務13】23日,以銀行存款支付廣告費200000元
【業務14】24日,向西海公司出售A產品500件,售價單價800元;B產品600件,售價單價500元,價稅共819000元,收到為期三個月的商業匯票一張,面值為819 000 元。
【業務15】25日,收到上月大華公司欠款90000元,存入銀行。
【業務16】26日,采購員劉明出差歸來報銷差旅費2200元,補付200元。【業務17】27日,以轉賬支票支付污染環境的罰款10000元。

學堂用戶vdivqr 追問

2022-10-12 21:56

是同一問題。

鄒老師 解答

2022-10-12 21:57

不同問題,請分別提問,謝謝配合
同一個問題,麻煩一次性給出,好嗎

而不是等我回復了一些,你又給出一些,如此反復(請理解)

學堂用戶vdivqr 追問

2022-10-12 22:00

請問怎么刪除?

學堂用戶vdivqr 追問

2022-10-12 22:01

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2022-10-12 22:02

這次給你回復了,下次希望你注意提問方式
【業務13】23日,以銀行存款支付廣告費200000元
借:銷售費用   , 貸:銀行存款
【業務14】24日,向西海公司出售A產品500件,售價單價800元;B產品600件,售價單價500元,價稅共819000元,收到為期三個月的商業匯票一張,面值為819 000 元。
借:應收票據 ,貸:主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
【業務15】25日,收到上月大華公司欠款90000元,存入銀行。
借:銀行存款,貸:應收賬款
【業務16】26日,采購員劉明出差歸來報銷差旅費2200元,補付200元。
借:管理費用,貸:其他應收款,庫存現金
【業務17】27日,以轉賬支票支付污染環境的罰款10000元。

借:營業外支出, 貸:銀行存款

學堂用戶vdivqr 追問

2022-10-12 22:04

不好意思,字數超過了,所以才分幾次提問

學堂用戶vdivqr 追問

2022-10-12 22:04

謝謝老師

學堂用戶vdivqr 追問

2022-10-12 22:18

老師,發布的問題能刪除嘛?

鄒老師 解答

2022-10-13 07:57

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
我這邊無權刪除你發布的問題

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-10-12 21:32:08
你好 你們是生產制造業? 一般納稅人按13%開票??
2021-05-31 13:45:32
需要單獨開立稅務登記,需要單獨報稅
2023-10-18 11:42:19
去做稅務登記,然后才能開發票。
2021-08-20 21:34:38
您好, 這個沒事,不影響的
2024-02-22 19:57:36
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