
進項稅額轉出可以這樣做賬嗎:借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出);借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
答: 借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
進項稅額轉出的分錄,借管理費用-水電費 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款 轉出: 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 這樣 進項稅額和金額稅額轉出都有數字掛在賬面上了是末結轉 進項稅額和金額稅額轉出嗎借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額
答: 借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我單位是建筑公司,在外地有一個項目2000萬,項目已經完工,相關成本已經入賬,按合同約定給甲方開了1200萬發票并收取1200萬的工程款,現在甲方要求在工程所在地成立分公司,用分公司開票并收取剩余款項,9月分公司開票400萬收取400萬的工程款,這筆工程款用來支付了之前未支付的材料商貨款,有一家材料商欠款70萬,發票5月份開到總公司并且已經抵扣,我在分公司賬戶付了她70萬貨款,這個賬務怎么處理呢?分公司我是這樣做的,我弄了三方協議,把發票放到復印到分公司,借工程施工-材料費,借應交稅費,進項稅額轉出,貸應付賬款。總公司我應該如何剔除這筆賬呢?怎樣把總公司賬上的工程施工和應付賬款抹平呢
答: 你好同學 屬于分公司購的貨物,由供應商把發票紅沖后開給分公司。


立峰老師 解答
2022-10-10 18:55