請問年度匯算清繳,我這邊成本需要更改,因有部分成 問
你好可以的,操作沒問題。 答
我們公司需要去幫人家修加油機、這邊開發票開什 問
您好,這個開勞務費就可以了 答
老師您好,就是A105090這張表資產損失的賬載金額是 問
第 1 列 “資產損失的賬載金額”:填寫 300000 。第 5 列 “資產處置收入”:填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”:若沒有其他賠償收入,填 0 。第 7 列 “資產計稅基礎”:填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”:填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調整金額”:系統會自動計算(賬載金額 - 稅收金額 ),應為300000 - 287479.34 = 12520.66(這里是負數,代表納稅調減 ) 答
補繳去年上半年的印花稅,所得稅匯算請教報表怎么 問
你好,你在主表稅金及附加里面加上補交的部分。 答
金蝶KIS商貿版資產負債表中其他應收款及其他應付 問
可在資產負債表 選擇重分類 答

我公司收到企業所得稅稅前扣除工資薪金支出大于同期個人所得稅申報收入 (原因是我公司18年底按部門計提了一次性工資獎金,19年1月份底才確定每個人獎金金額后才發放的 因此個稅申報是在申報期2019年1月份申報的 ) 。老師麻煩問一下這該怎么辦
答: 我公司收到稅務局關于我公司企業所得稅稅前扣除工資薪金支出大于同期個人所得稅申報收入通知(我公司檢查后發現是18年底按部門計提了一次性工資獎金,19年1月份底才確定每個人獎金金額后才發放的 因此個稅申報是在申報期2019年1月份申報的 ) 。現在稅務局讓我公司說明大于同期的原因 老師麻煩問一下我能這樣解釋嗎,是否存在逾期申報個稅的風險
方老師你好!我企業中秋節給每個人發放購物卡500元,贈送客戶方1000元每人,因為總金額較大,我該怎么做帳比較合理?企業所得稅和個人所得稅申報怎么調整?需要準備哪些材料作為原始憑證?謝謝指點!
答: 你好,這個送客戶的話計入銷售費用招待費,福利費的話計入福利費,然后合并工資扣個稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好,賬務處理時的工資并不是交個稅的工資,其中包括福利費,例如:夏季福利需要交個稅,這個對企業所得稅和個人所得稅申報時有什么影響?
答: 工資是免稅的工資嗎?

