
單位交電費,個人先墊付,開發票后來報銷,公司轉賬給報銷人的私人賬戶,會計分錄是不是借管理費用-水電費。貸,銀行存款。發票和轉賬的賬戶不相符,這樣的報銷流程沒關系嗎?
答: 你好,取得發票借;管理費用 貸;其他應付款 報銷 借;其他應付款 貸;銀行存款
老師 從公戶轉私人賬戶分錄是借管理費用 貸銀行存款 對嗎?謝謝
答: 你好 具體是什么錢呢??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有一個題目:某公司收到自來水公司返還的污水處理費5000元,款已退至企業銀行賬戶; 我的會計分錄:借:銀行存款5000元,貸:管理費用---水費5000元; 而我提交答案說我錯了,我查看正確答案是:借:銀行存款5000元,借:管理費用---水費-5000元; 請問這兩種方式有什么不同嗎?
答: 這個你做貸方會增加費用累計發生數,這個損益科目一般不做貸方,做借方負數
出從公賬戶提現50000元,然后打入私人賬戶。又從私人賬戶把錢打出去買東西。比如餐費沒發票。記賬做,借管理費用,貸銀行存款還是現金庫存?
支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結轉期間損益分錄?


鄒老師 解答
2017-06-20 09:43
鄒老師 解答
2017-06-20 15:59