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低調的-快樂
于2017-06-19 10:59 發(fā)布 ??1916次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-06-19 10:59
你好!你是說所得稅年報嗎 建議你看下課堂的清算的課程。這個幾句話說不了的哦
低調的-快樂 追問
2017-06-19 11:10
老師,不是匯算清繳,是企業(yè)辦理注銷時的清算表
宋生老師 解答
2017-06-19 11:12
您好!這個我也只能給你標準答案,不知道你是不是適用 三、有關項目填報說明 (一)表頭項目 1.“清算期間”:填報納稅人實際生產經營終止之日至辦理完畢清算事務之日止的期間。 2.“納稅人名稱”:填報稅務機關統(tǒng)一核發(fā)的稅務登記證所載納稅人的全稱。 3.“納稅人識別號”:填報稅務機關統(tǒng)一核發(fā)的稅務登記證號碼。 (二)行次說明 1.第1行“資產處置損益”:填報納稅人全部資產按可變現價值或交易價格扣除其計稅基礎后確認的資產處置所得或損失金額。本行通過附表一《資產處置損益明細表》計算填報。 2.第2行“負債清償損益”:填報納稅人全部負債按計稅基礎減除其清償金額后確認的負債清償所得或損失金額。本行通過附表二《負債清償損益明細表》計算填報。 3.第3行“清算費用”:填報納稅人清算過程中發(fā)生的與清算業(yè)務有關的費用支出,包括清算組組成人員的報酬,清算財產的管理、變賣及分配所需的評估費、咨詢費等費用,清算過程中支付的訴訟費用、仲裁費用及公告費用,以及為維護債權人和股東的合法權益支付的其他費用。 4.第4行“清算稅金及附加”:填報納稅人清算過程中發(fā)生的除企業(yè)所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項稅金及其附加。 5.第5行“其他所得或支出”:填報納稅人清算過程中取得的其他所得或發(fā)生的其他支出。其中,其他支出以“-”號(負數)填列。 6.第6行“清算所得”:填報納稅人全部資產按可變現價值或交易價格減除其計稅基礎、清算費用、相關稅費,加上債務清償損益等后的余額。 7.第7行“免稅收入”:填報納稅人清算過程中取得的按稅收規(guī)定免稅收入。 8.第8行“不征稅收入”:填報納稅人清算過程中取得的按稅收規(guī)定不征稅收入。 9.第9行“其他免稅所得”:填報納稅人清算過程中取得的按稅收規(guī)定免稅的所得。 10.第10行“彌補以前年度虧損”:填報納稅人按稅收規(guī)定可在稅前彌補的以前納稅年度尚未彌補的虧損額。 11.第11行“應納稅所得額”:金額等于本表第6-7-8-9-10行。本行按照上述順序計算結果為負數,本行金額填零。 12.第12行“稅率”:填報企業(yè)所得稅法規(guī)定的稅率25%。 13.第13行“應納所得稅額”:金額等于本表第11×12行。 14.第14行“減(免)企業(yè)所得稅額”:填報納稅人按稅收規(guī)定準予減免的企業(yè)所得稅額。 15.第15行“境外應補所得稅額”:填報納稅人按稅收規(guī)定在清算期間發(fā)生的境外所得應在境內補繳的企業(yè)所得稅額。 16.第16行“境內外實際應納所得稅額”:金額等于本表第13-14+15行。 17.第17行“以前納稅年度應補(退)所得稅額”:填報納稅人因以前納稅年度損益調整、匯算清繳多繳、欠稅等在清算期間應補(退)企業(yè)所得稅額。其中,應退企業(yè)所得稅額以“-”號(負數)填列。 18.第18行“實際應補(退)所得稅額”:金額=本表第16+17行。 四、表內及表間關系 1.第1行=附表一第32行“資產處置損益(4)”列的總計數。 2.第2行=附表二第23行“負債清償損益(4)”列的總計數。 3.第6行=本表第1+2-3-4+5行。 4.第11行=本表第6-7-8-9-10行。 5.第13行=本表第11×12行。 6.第16行=本表第13-14+15行。 7.第18行=本表第16+17行。
2017-06-19 11:23
好的,謝謝老師,我有不明白的在請教您!
2017-06-19 11:24
你好!好的。
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所得稅清算表如何填寫呢
答: 你好!你是說所得稅年報嗎 建議你看下課堂的清算的課程。這個幾句話說不了的哦
企業(yè)所得稅匯算清繳只在國稅上填寫嗎?地稅要填寫嗎?匯算清繳中個人所得稅要匯算嗎?
答: 您好,企業(yè)所得稅在哪個稅務局預交,就在哪個稅務局進行匯算清繳。個稅不用的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)所得稅清算報表 怎么填填的那個清算所得稅
答: 根據稅法規(guī)定,對賬務處理填表予以調整
企業(yè)注銷填寫企業(yè)所得稅清算報備,清算備案日與清算結算日怎么填寫啊?
討論
免所得稅農產品所得稅匯算清繳怎么填寫?
所得稅匯算清繳報表填寫順序是什么,麻煩老師講解一下
我報所得稅匯算清繳,老提示A106000表第11行第2列應等于A100000表第19行 - 第20行 ,但是第20行要填寫A107020,我公司沒有這塊優(yōu)惠,請問問題出在哪了
我問下,做所得稅匯算清繳,年度的,填寫一下,就完了嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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低調的-快樂 追問
2017-06-19 11:10
宋生老師 解答
2017-06-19 11:12
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2017-06-19 11:23
宋生老師 解答
2017-06-19 11:24