
老師,新建公司,沒有實(shí)收資本,沒有任何收入,只有社保費(fèi)支出,其他都沒有支出,社保費(fèi)是現(xiàn)金支付,我做了計(jì)提,然后現(xiàn)金繳納,現(xiàn)金是從法人這邊暫借,做的其他應(yīng)付款,資產(chǎn)負(fù)債表不平,只有負(fù)債,這個(gè)怎么辦
答: 你好,你的費(fèi)用月末血結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),在未分配利潤(rùn)里面體現(xiàn)的。
老師,我的其他應(yīng)付款余額在借方,資產(chǎn)負(fù)債表出現(xiàn)負(fù)數(shù)我要怎么調(diào)整
答: 你好,放到其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)付款在借方,資產(chǎn)負(fù)債表怎么填列呢
答: 好放到其他應(yīng)收款里面。

