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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-09-01 17:27

您好,是需要會計分錄嗎還是

學堂用戶jpdvcg 追問

2022-09-01 17:34

是的老師.

學堂用戶jpdvcg 追問

2022-09-01 17:34

還有就是怎么做出來的.

小鎖老師 解答

2022-09-01 17:38

您好,是這樣的,取得  借 無形資產60000  應交稅費與 3600  貸 銀行存款 63600,然后攤銷就是=60000/10/12=500  借 管理費用 500 貸 累計攤銷500

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你好,這個雜費不需要乘以增值稅的
2019-12-11 19:49:06
你好,這個題目的雜費不需要乘以增值稅
2019-12-12 14:22:29
您好,是需要會計分錄嗎還是
2022-09-01 17:27:38
你好,借固定資產 應交稅費 貸銀行存款
2020-06-30 15:55:59
你好 同學 老師看下題目 再發給你
2022-01-19 10:19:41
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