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請教老師,公司合同款遇上有回扣的情況,是直接做為項目的成本費用處理好還是直接扣減項目總價的金額這樣處理好?說說原因?謝謝
老師,6月份開票額是2萬多,4,5月份沒有開票,5月利潤累記金額是負2萬。我能不能6月份成本費用算點,要不利潤又增加負的了。這樣可以嗎,還是6月開票額是2萬多,就是6月成本費用必須做2萬多持平才行。
請問下,公司有兩種產品成本一個成本金額是200,數量是400,一個成本金額是150,數量是100,另有其他成本費用3000,請問這個3000怎么分攤到這兩個產品中上去?
老師,6月份開票額是2萬多,4,5月份沒有開票,5月利潤累記金額是負2萬。我能不能6月份成本費用算點,要不利潤又增加負的了。這樣可以嗎

