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實操學堂
于2022-08-25 09:57 發布 ??935次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2022-08-25 09:59
您好!這個自然災害的損失是可以認證抵扣的非自然災害的,不能抵扣
實操學堂 追問
2022-08-25 10:07
非自然災害不能抵扣,分錄放著就好了嗎
宋生老師 解答
2022-08-25 10:08
您好!不能抵扣,如果有抵扣了的,就要轉出
2022-08-25 10:23
那個轉到科目有余額耶
2022-08-25 10:28
您好!轉入營業外支出科目
2022-08-25 10:37
營業外支出在貸方嗎
2022-08-25 10:40
您好!營業外支出在借方
2022-08-25 13:44
那本來就是借應交稅費-應交進項稅額 貸應交稅費-應交進項稅額轉出 然后再借營業外支出貸應交稅費-應交進項稅額轉出?那進項稅額轉出還是貸方不在借方的話不是不平了不是應該這樣寫分錄嗎,借:應交稅費-進項稅額轉出 貸:營業外支出
2022-08-25 13:50
你好!轉出的時候,是借營業外支出 貸應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
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想問下進項票 當月認證的多了,下月還用不完,這種情況可以 進項稅額是一直預留 往后推的嗎,有沒有時間限制,像彌補虧損 不是有規定連續5年嗎
答: 你好,認證的進項抵扣不完,可以一直留抵。沒有時間限制
你好老師,我們是銷售成品油的,然后勾選進項票點出這塊進項稅額不對,我們收到的票稅額是正常的,這塊怎么處理呢?
答: 提示進項稅額不對?你看下系統里的稅額和你收到的發票上的一致嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
進項票有進項稅額沒有認證,一定要放待認證進項稅額里面?
答: 你好,對的,是這么做的。
老師我想咨詢下,如果進項票的進項稅額大于銷賬稅額的這一年下來,進項稅額還留底200多萬,這個需要做處理嗎
討論
請問李老師,我們收到幾張免稅的苗木進項票(電子普票),進項稅額怎么算?
老師您好,請問一下,取得的進項票先做待認進項稅額處理,月末的時候做認證,還是下月初的時候做認證了
你好,當月所有的進項票都需要當月認證完嗎?如果可以放到下月認證,那為什么還有進項稅額留底呢?
18年進項稅額還有留底的,但是19年1月份公司沒有業務發生,沒有銷項,那么1月份的進項票需要進行勾選認證嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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2022-08-25 10:07
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2022-08-25 10:08
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2022-08-25 10:40
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2022-08-25 13:44
宋生老師 解答
2022-08-25 13:50