
老師,2017年9月購(gòu)買了一批材料,當(dāng)時(shí)是公對(duì)公支付,發(fā)票于當(dāng)月入賬,當(dāng)時(shí)由代理公司記賬,將入賬發(fā)票貸方記到“庫(kù)存現(xiàn)金”科目,12月接手該公司賬務(wù)發(fā)現(xiàn),該公司凡是未公對(duì)公支付,代理公司全部記到“庫(kù)存現(xiàn)金”科目,但是公司庫(kù)存現(xiàn)金從未有錢,于是2017年12月將“庫(kù)存現(xiàn)金”科目全部調(diào)整到“其他應(yīng)付款-股東”科目,剛發(fā)現(xiàn)2017年9月的那批材料款一直掛在預(yù)付賬款里,現(xiàn)在該如何調(diào)整,是直接借:“其他應(yīng)付款-股東” 貸:預(yù)付賬款 嗎?
答: 這批材料是不是已經(jīng)入庫(kù)?
實(shí)際是收不回了,那可以這樣記賬嗎?借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 預(yù)付賬款還款 借 其他應(yīng)付款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
答: 實(shí)際收不回來(lái)了的預(yù)付賬款,只做做為壞賬處理了 因?yàn)楝F(xiàn)金沒有增加
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,原來(lái)的會(huì)計(jì)把借老板的錢沒有計(jì)入其他應(yīng)付款,而是借庫(kù)存現(xiàn)金,貸預(yù)收賬款――大客戶預(yù)交款,現(xiàn)在直接把原來(lái)的憑證紅沖更正為借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款,這樣可以嗎?
答: 你好 差錯(cuò)更正,可以的

