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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2017-06-07 21:49

請問航天金稅每年發生的技術維護費可以抵減增值稅嗎,在報表上如何填寫。謝謝!

李老師2 解答

2017-06-07 21:58

  根據《財政部、國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅[2012]15號)第一條規定:增值稅稅控系統包括:增值稅防偽稅控系統、貨物運輸業增值稅專用發票稅控系統、機動車銷售統一發票稅控系統和公路、內河貨物運輸業發票稅控系統。 
  第二條規定:增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術維護費(不含補繳的2011年11月30日以前的技術維護費),可憑技術維護服務單位開具的技術維護費發票,在增值稅應納稅額中全額抵減,不足抵減的可結轉下期繼續抵減。技術維護費按照價格主管部門核定的標準執行。 
  第五條規定:納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報: 
  增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。 
  根據上述規定,一般納稅人2011年12月1日以后繳納的技術維護費(不含補繳的2011年11月30日以前的技術維護費),不超過價格主管部門核定的標準的,可憑技術維護服務單位開具的技術維護費發票,在增值稅應納稅額中全額抵減。 
  
  報表的填寫,舉例說明:一般納稅人購買稅控設備后支付的服務費407元,當期的應納稅額為300元,如何填報報表? 
  附表四:將服務費300元填寫在第1行中(余下的107元結轉下期抵減)。 
  主  表:一般納稅人將抵減金額300元填入第23欄“應納稅額減征額”。 
  注  意:當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。

李老師2 解答

2017-06-07 21:58

增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術維護費(不含補繳的2011年11月30日以前的技術維護費),可憑技術維護服務單位開具的技術維護費發票,在增值稅應納稅額中全額抵減,不足抵減的可結轉下期繼續抵減。技術維護費按照價格主管部門核定的標準執行。

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相關問題討論
你好,主表23欄是要自己填280進去
2019-11-06 17:12:25
請問航天金稅每年發生的技術維護費可以抵減增值稅嗎,在報表上如何填寫。謝謝!
2017-06-07 21:49:09
你好,收到發票了嗎?你要抵扣增值稅嗎
2018-12-01 10:00:58
280的技術維護費,全額抵免,不能加記
2020-04-19 21:58:31
同學您好,如果是Q、Q群的問題,因Q、Q群的圖片無法采集,請補充下圖片,這樣平臺老師也可以更便利給您解答
2018-12-07 15:37:23
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