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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-07 12:13

繳納增值稅,不是計提,是直接結轉。 
借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 
貸:應交稅費——未交增值稅 
 
這個就代表本月需要交增值稅

@ 追問

2017-06-07 12:19

那借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交 
貸:應交稅費—未交增值稅     這樣可以嗎,老師我銷項-進項-留抵=9472.48,設計金稅盤抵減稅額是1050,那么我這個未交的增值稅是9472.48-1050=8422.48嗎/

李愛文老師 解答

2017-06-07 12:24

你還差一筆分錄,因此需要你的本月銷項、本月進項

@ 追問

2017-06-07 12:28

老師哪筆分錄,麻煩你寫一下

李愛文老師 解答

2017-06-07 12:35

一、 
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 
 
二、借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 
貸:應交稅費—未交增值稅

@ 追問

2017-06-07 12:36

很感謝老師。謝謝您,有收貨!

李愛文老師 解答

2017-06-07 12:36

共同學習,共同進步,有不懂的再咨詢

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您好,本月繳納的,月末先結轉到應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),最后應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)的余額轉應交稅費——未交增值稅
2019-03-20 13:03:57
是的,是這樣賬務處理的
2019-03-20 13:02:02
你好 你本月繳納和下月繳納做一樣的分錄就可以 就是順序不一樣而已
2019-03-20 14:14:08
你好 是的 是這樣來處理的
2019-11-11 11:53:16
您好,月末做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
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