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張鏵尹
于2017-06-06 14:57 發布 ??751次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-06-06 14:59
開票的單位名稱、稅號任何一處都沒有錯誤 屬于你們正常采購業務取提的增值稅專用發票(不實的抵扣,如果發現,會進項稅額轉出,并補交稅款、滯納金) 對方開票的稅率取用數據正確,開具的發票完整有效(不能是作廢票據)
張鏵尹 追問
2017-06-06 15:42
主要是期間費用,比如說招待費,員工出差的差費費,的士費,這些發票,可不可以在稅前抵扣,成本費用
李愛文老師 解答
2017-06-06 15:44
什么還有2016年的費用,這個可以入費用,屬于2017年企業所得稅年報的調增事項了
2017-06-06 15:51
調增就表示這個不能做為成本費用入賬是吧
2017-06-06 15:52
這個可以入成本費用入賬,但企業所得稅匯算清繳時,是不認這個費用的,屬于調增后納企業所得稅的
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捐款慈善會,可以稅前抵扣嗎
答: 你好 這個要是屬于公益性捐贈 通過公益性組織捐贈的 可以按利潤的12%稅前扣除的 直接捐贈是不可以稅前扣除的
請問 什么叫稅前抵扣?
答: 你好,你指的是稅前扣除吧?就是合法的費用可以抵扣收入少交企業所得稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
運輸賠償可以稅前抵扣嗎
答: 你好,賠償支出是不可以抵扣的
老師滯納金可以稅前抵扣嗎?
討論
請問這種票能稅前抵扣嗎
老師,這個票能用嗎?可以稅前抵扣不?
稅前抵扣的票有什么要求呢
調增,稅前抵扣是什么意思?
李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
★ 5.00 解題: 1 個
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張鏵尹 追問
2017-06-06 15:42
李愛文老師 解答
2017-06-06 15:44
張鏵尹 追問
2017-06-06 15:51
李愛文老師 解答
2017-06-06 15:52