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玲
于2017-06-06 10:51 發布 ??840次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-06-06 10:53
不是零申報,按是按你們實際的收入填寫銷項稅額 再將這個銷項稅額填在主表中“應納稅抵減額”項目中,
玲 追問
2017-06-06 12:00
@李愛文老師:這個印花稅也是根據不含稅收入來繳納嗎
李愛文老師 解答
2017-06-06 12:02
印花稅根據含稅收入交的
2017-06-06 12:04
@李愛文老師:為什么有些人說是含稅的有些人說是不含稅的呢
2017-06-06 12:05
我說的是正確的,印花稅是按合同金額作為計稅基數,因此是含稅價
2017-06-06 12:06
@李愛文老師:沒有合同只有開票的
2017-06-06 12:08
這個不影響計算印花稅,銷售合同就是按你計的不含稅收入*(1+適用稅率)計算而來的
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李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
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2017-06-06 12:00
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2017-06-06 12:08