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周露露
于2017-06-06 09:53 發布 ??1032次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2017-06-06 09:54
先沖銷再做正確的
周露露 追問
2017-06-06 10:02
問題是老師跨年了是不是需要通過以前年度損益調整科目,還要涉及到利潤
吳月柳 解答
2017-06-06 10:07
是的,要通過以前年度損益來調
2017-06-06 10:08
@吳老師:那老師您可以告訴我怎么做分錄嗎?
2017-06-06 10:15
直接沖銷多提部分,借:應付賬款 貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2017-06-06 10:21
@吳老師:謝謝
2017-06-06 10:22
不客氣
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老師費用沒有付,計提的時候可以這樣做嗎?借:管理費用,貸:應付賬款
答: 你好,可以的,也可以是貸其他應付款
如果一六年應付賬款多計提了,借管理費用 貸應付賬款, 到一七年調整怎么操作?
答: 先沖銷再做正確的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們預付了一年的房租,上個月我做了管理費用,和預付賬款,但是我這個月計提房租的時候要寫一個什么做附件啊
答: 來發票了吧? 用發票復印件跟攤銷表做附件
20年的油費,付款時入的應付賬款,后面收到票后,卻把票入了管理費用,請問今年應該怎么調?
討論
要是是員工要報賬的配件費用,借方也是:管理費用嗎?那要是沒付款的那部分配件費用,貸方計:應付賬款嗎?
老師,可以借管理費用,貸應付賬款嗎
這個借方為什么不借記應付賬款呢?答案是管理費用租金,可是租金不應該也算是應付賬款么?
為什么不是管理費用,而是應付賬款
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
★ 4.98 解題: 35720 個
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周露露 追問
2017-06-06 10:02
吳月柳 解答
2017-06-06 10:07
周露露 追問
2017-06-06 10:08
吳月柳 解答
2017-06-06 10:15
周露露 追問
2017-06-06 10:21
吳月柳 解答
2017-06-06 10:22