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小東西
于2017-06-05 17:13 發布 ??852次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-06-05 17:16
老師,我們公司付北京教育科技的ppp學費,只有銀行回單。還沒收到發票,該如何做賬?借管理費用-培訓費,貸銀行存款??
小東西 追問
2017-06-05 17:20
這個不經常發生的,不能借其他應付款-北京教育,貸銀行?沒收到發票不能入費用??
2017-06-05 18:25
5月做的賬但是發票應該要6月才能收到,能入管理費用??
宋生老師 解答
2017-06-05 17:13
你好!是的。你可以這樣理解
2017-06-05 17:18
您好!借預付賬款 貸銀行存款
2017-06-05 17:28
你好!是的。你也可以計入管理費用,等拿到發票直接貼上去
2017-06-06 13:43
您好!可以的。6月份把發票直接貼到5月的憑證里面。 你也可以5月暫估。6月收到發票后沖減暫估
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就是石油公司相當于往來客戶,經常發生,所以用應付賬款?
答: 你好!是的。你可以這樣理解
老師往來核銷對應的是應付賬款嗎?
答: 你好其他應付和其他應收是往來核銷
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,通過網銀轉入我公司20萬,交易附言:往來款,不是公司應收,也不是公司的應付賬款,也沒有拆借合同,這種款項收入應該怎么做賬呢?
答: 你好,對方轉錯嗎?如果轉錯了的話,借銀行存款貸其他應付款。
老師,咨詢一個往來款“一預到底”的問題:經過幾天的學習、琢磨,關于“一預到底”在理論上能夠理解了,并且腦子得想一想才能轉過彎來把分錄寫出來。但是有一個問題,請問這個在財務實務中怎么怎么快速的操作和反應,有沒有什么總結性的語言在實務中能夠直接去應用。就是說在針對供應商的業務往來中,只用應付賬款或預付賬款科目;在針對與客戶之間的業務往來中,只用應收或預售賬款的時候,如果快速的反應過來并將分錄做出來。有沒有什么小竅門去寫分錄。非常感謝
討論
往來款中,公司與AB公司都有業務往來,本公司的應付賬款-A公司,B公司已墊付,B公司也有應付賬款未付,如何做賬才合稅法?
老師,我們賬上有一些往來款,四五年的那種,有掛應付賬款(有發票)的,有掛預付賬款(無發票)的,那現在怎么處理啊?是要去找供應商執行付款還是咋?不可能我們主動要求付款吧? 然后如果確實不執行了,又怎么處理啊?
老師,通過往來對賬發現一家供應商我方多記了應付賬款不到700元,但由于年份久遠不知道哪出的問題,我通過往來款項確認書怎樣調應付賬款啊,借什么科目
應付賬款款項性質有往來款和借款,這二者如何理解?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 281617 個
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小東西 追問
2017-06-05 17:20
小東西 追問
2017-06-05 18:25
宋生老師 解答
2017-06-05 17:13
宋生老師 解答
2017-06-05 17:18
宋生老師 解答
2017-06-05 17:28
宋生老師 解答
2017-06-06 13:43