
增值稅申報(bào)不了就這樣提示出來了本期銷售不動(dòng)產(chǎn)銷售額應(yīng)該小于等于第4行第2列“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額( 5%征收率) -服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)" +第12行第2列”其他免稅銷售額服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”
答: 同學(xué)你好 你按照提示修改就可以了
增值稅申報(bào)表,不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)填列依據(jù)是什么?
答: 同學(xué)你好 填寫你的實(shí)際銷售額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
免稅產(chǎn)品銷售額是不含稅金額填寫免稅金額嗎?比如平常含稅銷售額是10000,那么增值稅申報(bào)免征增值稅項(xiàng)目銷售額是10000元還是8849.56元(10000/1.13)??
答: 你好,平常含稅銷售額是10000,那么增值稅申報(bào)免征增值稅項(xiàng)目銷售額是8849.56元

