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5fsshz
于2022-07-20 17:07 發布 ??618次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-07-20 17:08
您好這個個人部分的其他應收款,現金流量也是支付給職工以及為職工支付的現金 對的
5fsshz 追問
2022-07-20 17:10
購買辦公軟件計入開辦費這個現金流是不是應該選夠固定資產無形資產的現金流啊
bamboo老師 解答
2022-07-20 17:16
購買辦公軟件計入開辦費 不是計入的無形資產科目計入支付的其他經營活動相關的現金流計入無形資產的話 才選固定資產無形資產的現金流
2022-07-20 17:19
也不屬于購買商品接受勞務的現金流啊,還好問了一下,前面選的這個
2022-07-20 17:22
這個購買商品接受勞務是不是一般指的是用于生產的購買原材料的時候才選這個
2022-07-20 17:27
購買商品接受勞務一般指的是用于生產的購買原材料的時候才選 對的
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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5fsshz 追問
2022-07-20 17:10
bamboo老師 解答
2022-07-20 17:16
5fsshz 追問
2022-07-20 17:19
5fsshz 追問
2022-07-20 17:22
bamboo老師 解答
2022-07-20 17:27