運輸公司4月份應(yīng)該收某單位運費5000元,4月份時候已入賬。到5月時候?qū)Ψ絾挝簧俳o1000,實際給了4000元。老板也認(rèn)了。少的1000元,也不要了,該怎么做分錄呢?
靦腆的月餅
于2017-06-01 14:46 發(fā)布 ??1050次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-06-01 14:48
您好,4月份分錄,借;應(yīng)收賬款,5000,貸:主營業(yè)務(wù)收入,5000減稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,5000*增值稅率/(1+增值稅率)。5月份,借;現(xiàn)金或者銀行存款,4000,營業(yè)外支出,1000,貸;應(yīng)收賬款,5000。
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您好,4月份分錄,借;應(yīng)收賬款,5000,貸:主營業(yè)務(wù)收入,5000減稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,5000*增值稅率/(1+增值稅率)。5月份,借;現(xiàn)金或者銀行存款,4000,營業(yè)外支出,1000,貸;應(yīng)收賬款,5000。
2017-06-01 14:48:36

你好
銷售的時候,借;銀行存款等科目 5000,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
退貨,借;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款等科目 4900
2019-12-26 17:56:48

剩下的3000你還要退還給客戶嗎?
2017-06-07 16:42:51

同學(xué)你好
同一年的話直接做就行
做返工費就可以
用以前年度損益調(diào)整來做
然后再做到21年
2022-01-19 08:13:34

你好,借應(yīng)付650貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,借應(yīng)付貸銀存
2018-12-18 10:34:08
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靦腆的月餅 追問
2017-06-01 15:01
王雁鳴老師 解答
2017-06-01 15:05