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向陽の花
于2017-05-31 15:05 發(fā)布 ??2443次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-05-31 15:05
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
向陽の花 追問
2017-05-31 15:16
老師:之前沒有這個科目,增加一個應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個科目嗎?
鄒老師 解答
你好,是的
2017-05-31 15:19
老師,如果不增加這個科目,先計入未交增值稅,再轉(zhuǎn)入銷項稅額借方,這樣處理可以嗎?
你好,不可以的
2017-05-31 15:42
老師,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個科目期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
2017-05-31 15:43
你好,不需要的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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鄒老師 解答
2017-05-31 15:19
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2017-05-31 15:43