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jossonli
于2017-05-27 15:54 發布 ??893次瀏覽
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2017-05-27 15:58
"賬務處理如下: 以前入賬對了就不動賬了 轉作營業外收入: 借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款) 10000 貸:營業外收入 10000 (所得稅不免) 結繳時 借:銷項稅費 10000 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)"
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李老師2 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
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