
老師:發(fā)放工資時(shí)可以做:借:管理費(fèi)用~工資 管理費(fèi)用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~個稅 銀行存款 繳納社保時(shí):借 :管理費(fèi)用~社保 貸:銀行存款?
答: 您好:計(jì)提時(shí)姐借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬–工資 發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–社保–公積金–個稅
老師往年社保也沒計(jì)提,那我現(xiàn)在這么補(bǔ)2022年賬怎么做分錄?直接做借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款,也影響今年利潤,問題是之前的賬封賬了,老板一直不提供流水,能教下嗎
答: 你好,你沒有金額根本就做不了的。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年12月有一筆就管以工代訓(xùn)補(bǔ)貼費(fèi),我當(dāng)時(shí)以為是退的社保,所以做成了借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))今年填報(bào)社保才發(fā)現(xiàn)入錯科目了,怎么處理?
答: 同學(xué)你好 你是什么會計(jì)準(zhǔn)則


郭老師 解答
2022-07-05 09:56
甜甜 追問
2022-07-05 09:56
郭老師 解答
2022-07-05 09:57
甜甜 追問
2022-07-05 10:02
郭老師 解答
2022-07-05 10:03