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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-06-27 13:37

同學你好
發貨前:
開發票的話可以做預收賬款,沒開發票就可以直接做應收賬款
借:銀行存款(或庫存現金)
應收賬款
貸:主營業務收入
發貨后:
借:應收賬款
貸:庫存商品
收到余款后:
借:銀行存款(或庫存現金)
貸:應收賬款
沒有財務軟件只能手工結轉了,相對應的科目匯總后結算

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同學你好 發貨前: 開發票的話可以做預收賬款,沒開發票就可以直接做應收賬款 借:銀行存款(或庫存現金) 應收賬款 貸:主營業務收入 發貨后: 借:應收賬款 貸:庫存商品 收到余款后: 借:銀行存款(或庫存現金) 貸:應收賬款 沒有財務軟件只能手工結轉了,相對應的科目匯總后結算
2022-06-27 13:37:23
你好!一般的流程 銷售的會計分錄: 借:銀行存款(應收賬款、預收賬款、應收票據等) 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 結轉成本: 借:主營業務成本 存貨跌價準備(已銷售商品所對應的跌價準備) 貸:庫存商品 已經發出但不符合銷售商品收入確認條件的商品的處理: 發出商品時: 借:發出商品 貸:庫存商品(成本價) 納稅義務已經發生時: 借:應收賬款 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(售價×適用稅率) 滿足收入確認條件時: 借:應收賬款等 貸:主營業務收入 同時: 借:主營業務成本 貸:發出商品
2022-06-27 13:34:11
借:原材料 貸:銀行存款 借:生產成本 貸:原材料 借:生產成本 貸:制造費用 借:庫存商品 貸:生產成本 借:營業成本 貸:庫存商品
2019-06-13 11:03:08
同學你好 這個可以參考我們實際商貿企業的
2022-03-01 13:35:24
你好,財務對賬流程,主要是從科目余額表入手,首先是損益類的科目余額是零,然后銀行和現金要和對賬單核對,其他可以注意查看有無異常
2022-04-18 09:49:30
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