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學堂用戶87xuis
于2022-06-20 18:12 發布 ??813次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-06-20 18:14
您好請問您有什么疑問
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年底了股東該按未分配利潤分紅了,可是貨幣資金加上應收賬款,加上固定資產新增,也不等于未分配利潤,還應該加上什么
答: 你好,你根據資產=負債+所有者權益 未分配利潤包括在所有者權益中,這個公式出來未分配利潤
未分配利潤是怎么來的?資產負債表,是貨幣資金+應收賬款+存貨+固定資產-其他應付款得出來的嗎
答: 不是。通過利潤表里面本年利潤-凈利潤得來的。會計基礎這本書再看看
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
貨幣資金等于預收賬款加未分配利潤
答: 您好,一般情況下,是不會相等。
老師,請問一下現在年底了老板要進行分紅,我想問一下如何分紅?我的思路是否正確請老師指點一下:我們是小公司,不用按上市公司的套路來進行。首先財務要看一下公司的資產總額減去負債總額是否大于0,如果大于0說明可以償還債務,然后看一下未分配利潤那里累計賺了多少錢,看一下公司賬上目前是否有足夠的貨幣資金進行給股東分紅(分紅的金額按股東出資比例來分),如果賬上沒錢就不能分,如果沒錢是因為應收賬款沒收回來導致的,那趕緊收回來變成錢,有了錢才能進行分紅。如果賬上沒錢是因為購買了大量的存貨,那就需要等到把貨賣出去了錢收回來了才能進行分紅。
討論
公司注銷國稅需要資產處置說明,而報表上除了貨幣資金與實收資本及未分配利潤(虧損)有數據外,其余為0,怎么寫比較妥當?還需要把存貨跟固定資產怎么處置的做說明么?
剛中途接到一個餐飲行業個體,主要是內部提供給股東決策的賬,前期沒有建賬,2018年成立的,2020.4月建賬時試算不平衡,該怎么處理?謝謝老師,我是餐飲行業~火鍋店零基礎。目前建賬我做到了:截止3月底貨幣資金,往來款項,實收資本,待攤費用,固定資產,無投資和借款,但是還差幾十萬才平衡,請問怎么處理這個差額?建賬時,差額是計入未分配利潤嗎?那怎樣給股東解釋勒?謝謝
老師,如果是個人獨資核定征收,開票時候已經繳納個稅了。現在股東提取貨幣資金,就是分紅,分錄是不是,借利潤分配~未分配利潤,貸應付利潤;借應付利潤,貸貨幣資金?
老師第六題貨幣資金,存貨,應收賬款,預售賬款,未分配利潤怎么算
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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