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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-06-15 13:33

您好, 沒有稅控盤 不超稅 也是可以報(bào)稅的

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相關(guān)問題討論
對(duì)上月的開票內(nèi)容上報(bào)匯總 月初,報(bào)稅之前
2019-05-15 14:54:02
你好在開票系統(tǒng)里面有一個(gè)抄報(bào)稅處理,做上傳匯總。
2021-10-11 13:45:02
您好,季度填寫申報(bào)表交稅的。
2017-05-14 21:50:58
直接就能增值稅申報(bào)啊
2018-07-04 07:54:39
"根據(jù)《關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知 》財(cái)稅[2012]15號(hào)第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):   增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。"
2017-06-18 14:26:28
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