1. 6月6日,以銀行存款80000元,預付給嘉陵公司作為購買乙材料的貨款。 2. 6月8日,上述乙材料運到,貨款60000元,增值稅為7800元,(不含稅)運費增值稅72元。材料入庫。收到嘉陵公司退回的多余款項存入銀行。 3. 6月10日,采購員李林出差回來,報銷差旅費1800元,并交回余款 4. 以銀行存款支付第4筆業務的所有款項。 5. 6月16日,購進需要安裝的設備一臺,發票價款為30000元,增值稅為3900費700元,款項已用銀行存款支付。 6.6月25日,設備安裝完畢,經檢驗合格交付使用。 請寫出會計分錄
學堂用戶hzjk62
于2022-06-12 20:11 發布 ??1684次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-06-12 20:16
您好
1. 6月6日,以銀行存款80000元,預付給嘉陵公司作為購買乙材料的貨款。
借:預付賬款 80000
貸:銀行存款 80000
2. 6月8日,上述乙材料運到,貨款60000元,增值稅為7800元,(不含稅)運費增值稅72元。材料入庫。收到嘉陵公司退回的多余款項存入銀行。
借:原材料 60000+72/0.09=60800
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 7800+72=7872
借:銀行存款 80000-60800-7872=11328
貸:預付賬款 80000
3. 6月10日,采購員李林出差回來,報銷差旅費1800元,并交回余款
借:管理費用
借:銀行存款
貸:其他應收款
請問前面借款金額多少啊
4. 以銀行存款支付第4筆業務的所有款項。
借:應付賬款
貸:銀行存款
沒有金額啊
5. 6月16日,購進需要安裝的設備一臺,發票價款為30000元,增值稅為3900費700元,款項已用銀行存款支付。
借:在建工程30000
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額3900
貸:銀行存款 33900
借:在建工程 700
貸:銀行存款700
6.6月25日,設備安裝完畢,經檢驗合格交付使用。
借:固定資產 30000+700=30700
貸:在建工程 30700
相關問題討論

你好!借預付賬款 貸銀行存款
借原材料 銀行存款 貸預付賬款
借管理費用-差旅費 貸銀行存款等
2023-12-28 07:54:07

您好
1. 6月6日,以銀行存款80000元,預付給嘉陵公司作為購買乙材料的貨款。
借:預付賬款 80000
貸:銀行存款 80000
2. 6月8日,上述乙材料運到,貨款60000元,增值稅為7800元,(不含稅)運費增值稅72元。材料入庫。收到嘉陵公司退回的多余款項存入銀行。
借:原材料? 60000%2B72/0.09=60800
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 7800%2B72=7872
借:銀行存款 80000-60800-7872=11328
貸:預付賬款 80000
3. 6月10日,采購員李林出差回來,報銷差旅費1800元,并交回余款
借:管理費用
借:銀行存款
貸:其他應收款
請問前面借款金額多少啊
4. 以銀行存款支付第4筆業務的所有款項。
借:應付賬款
貸:銀行存款
沒有金額啊
5. 6月16日,購進需要安裝的設備一臺,發票價款為30000元,增值稅為3900費700元,款項已用銀行存款支付。
借:在建工程30000
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額3900
貸:銀行存款 33900
借:在建工程 700
貸:銀行存款700
6.6月25日,設備安裝完畢,經檢驗合格交付使用。
借:固定資產 30000%2B700=30700
貸:在建工程 30700
2022-06-12 20:16:31

你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-06-12 17:02:41

差旅費由出差人員先行墊付回來后報銷,會計分錄是:借:管理費用-差旅費 貸:其他應收款
2019-07-11 14:20:38

沖銷原預付貨款,你之前的預付賬款金額是多少
2023-05-22 16:08:54
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