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仙人掌里的刺
于2022-06-06 12:38 發(fā)布 ??648次瀏覽
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-06-06 12:58
同學(xué)你好你們內(nèi)賬做往來就可以做代收代付的2.稅費(fèi)做費(fèi)用3.內(nèi)賬做往來4.沖減往來
仙人掌里的刺 追問
2022-06-06 13:00
請問下4個(gè)問題相關(guān)聯(lián)的具體分錄應(yīng)該怎么做?
樸老師 解答
2022-06-06 13:03
同學(xué)你好內(nèi)賬就是做代收代付最后管理費(fèi)是收入
2022-06-06 13:58
麻煩列下分錄,謝謝
2022-06-06 14:01
一、收入核算1、收到預(yù)付工程款時(shí)借:銀行存款貸:預(yù)收賬款應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅2、工程完工結(jié)算時(shí)借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款貸:工程結(jié)算收入3、結(jié)轉(zhuǎn)收入借:主營業(yè)務(wù)收入貸:主營業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用等等借或貸:本年利潤二、成本的核算1.發(fā)生的合同成本借:工程施工—合同成本應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款2.發(fā)生的材料費(fèi)用借:管理費(fèi)用/原材料應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款3.支付人工費(fèi)借:工程施工--人工費(fèi)貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等)4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃)貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等)5.發(fā)生的其他直接費(fèi)借:工程施工--其他直接費(fèi)貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)6.月末確認(rèn)收入和成本借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本)工程施工——合同毛利 (倒擠)貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入)7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。施工企業(yè)合同完工
2022-06-06 14:05
我記得上次提問,老師你也是這么給一大串的分錄出來。我是覺得在內(nèi)帳不適用,對(duì)我提出的問題,也沒有針對(duì)性的去回答。
2022-06-06 14:11
內(nèi)賬也可以做這套分錄的
2022-06-06 14:20
老師,如果你明白我問的,可否針對(duì)我問的列出來呢?
2022-06-06 14:26
借其他應(yīng)付款貸銀行存款2.借其他應(yīng)收款貸銀行存款3.借銀行貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款4.借銀行貸其他應(yīng)付款貸其他業(yè)務(wù)收入借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2022-06-06 15:20
老師,能不能這么做。第1問:當(dāng)我們收到材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,款未付。借:其他應(yīng)付款-掛靠單位 貸:應(yīng)付帳款-供應(yīng)商。付款時(shí),借:應(yīng)付帳款-供應(yīng)商 貸:銀行。 第2問:假如我司開了100萬的發(fā)票給業(yè)主,稅金是掛靠單位先代墊的。借:應(yīng)收帳款-業(yè)主 貸:主營業(yè)務(wù)收入(管理費(fèi)收入) 貸:其他應(yīng)付款-掛靠單位。第3問,掛靠單位轉(zhuǎn)入了10萬到我司,由我司代收代付材料款,后期從工程款退回。代收時(shí), 借:銀行,貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人往來 。 代付時(shí),借:應(yīng)付帳款-供應(yīng)商 貸:銀行。借:其他應(yīng)付款-掛靠單位 貸方應(yīng)該掛什么比較好呢?這里有點(diǎn)亂了。
2022-06-06 15:24
同學(xué)你好對(duì)的貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2022-06-06 15:28
代付時(shí),已經(jīng)做了一個(gè):借:應(yīng)付帳款-供應(yīng)商,貸:銀行 了。因?yàn)楣?yīng)商的費(fèi)用,是掛靠方應(yīng)該承擔(dān)的,所以我覺得應(yīng)該再做一筆:借:其他應(yīng)付款-掛靠單位,但貸方不知道掛哪個(gè)科目才會(huì)平。
2022-06-06 15:29
如果代付時(shí),借:應(yīng)付帳款-供應(yīng)商 貸:銀行。借:其他應(yīng)付款-掛靠單位 貸方:應(yīng)付帳款-供應(yīng)商 的話,那應(yīng)付帳款-供應(yīng)商不是不平了嗎?
2022-06-06 15:38
貸應(yīng)付賬款你這個(gè)應(yīng)付賬款不是借方余額嗎
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
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2022-06-06 13:00
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