
建筑業收到產值結算單,按進度確認收入,增值稅銷項稅額計入待轉銷項稅額。如果此筆業務本月沒有開具發票,在申報增值稅時,收入已確認,此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報增值稅?把此筆業務的收入填到增值稅報表哪一行,不用交增值稅?
答: 同學你好 沒開發票是物品收入也得交的 這個少不了
比如,2022年1月開發票繳納增值稅,2022年5月和6月確認收入,那么確認收入時,增值稅申報表需要再次申報嗎,還是需要申報負數
答: 你好,根據你的賬務處理來; 5-6月份不需要再次申報了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
申報增值稅時,確認無票收入了,已經申報增值稅了;現在又開發票,無票收入可以填寫負數嗎
答: 是的,在無票收入那欄填寫負數。

