老師:2023年我們有增值稅加計抵減,申報增值稅報表 問
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 答
老師,請問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人? 問
您好,在電子稅務(wù)局上面看增值稅的報表就可以了 答
請問老師:分公司不就地分攤稅款,則無需單獨匯算清 問
你好,說起來差不多是這樣,但是實操中看稅務(wù)局要求。 答
提問公司給業(yè)務(wù)員發(fā)放工資522.3元,代扣社保,實發(fā)工 問
借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資522.3, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸、其他應(yīng)收款、個人負擔的社保522.3 答
老師好,請問:一般納稅人 月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn) ? 年末 問
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄包括以下幾個步驟: 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 答

7)2017年12月10日,宏興公司擴建現(xiàn)有辦公大樓,原值為1000000元,預計使用年限為10年,預計凈殘值為2%,采用年限平均法計提折舊,已提折舊4年。擴建投入銀行存款132000元。(8)2017年12月10日,宏興公司用銀行存款發(fā)放上月工資130000元。
答: 你好,具體問題是什么
2017年12月10日,宏興公司擴建現(xiàn)有辦公大樓,原值為1000000元,預計使用年限為10年,預計凈殘值為2%,采用年限平均法計提折舊,已提折舊4年。擴建投入銀行存款132000元。(8)2017年12月10日,宏興公司用銀行存款發(fā)放上月工資130000元。
答: 同學您好 是需要編寫分錄嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
(7)2017年12月10日,宏興公司擴建現(xiàn)有辦公大樓,原值為1000000元,預計使用年限為10年,預計凈殘值為2%,采用年限平均法計提折舊,已提折舊4年。擴建投入銀行存款132000元。(8)2017年12月10日,宏興公司用銀行存款發(fā)放上月工資130000元。
答: 借:在建工程??608000 ????? 累計折舊? 392000 1000000*(1-2%)*4/10 貸:固定資產(chǎn)1000000 借“在建工程132000 貸:銀行存款132000 借:應(yīng)付職工薪酬-工資130000 貸:銀行存款130000


太開心???? 追問
2022-06-05 14:56
家權(quán)老師 解答
2022-06-05 15:06