不是一直在交涉嗎?交涉時沒有超期吧。 問
您好,這的話,交涉期間是沒有超期的 答
你好 老師 我想問下 公司內(nèi)帳 比如有一筆收入是5 問
你好同學,如果是內(nèi)賬做這么做的是對的 答
請問老師,我們子公司有三四家,母公司對外投資超過5 問
你好,合并報表你達到控制以上就可以了。控制以上就必須要做合并報表 答
你好老師,領用的材料成本無法確定成本的時候怎么 問
您好,領用材料無法確定成本是因為數(shù)量無法確定,還是因為單份無法確定? 完工入庫產(chǎn)品的成本要根據(jù)其材料成本、人工成本和分配的輔助成本進行確定,所以做賬的時候,這些賬目要細分,才能做得出來。 答
老師,我社保單位部分少計提1.78,那匯算社保基數(shù)和 問
匯算社保基數(shù)和實付寫一樣的數(shù)字,可以 答

付給國環(huán)環(huán)保科技有限公司的環(huán)評檢測入哪個科目?應付賬款還是直接入管理費用?不知道有沒有發(fā)票
答: 你好,沒有發(fā)票先計入預付賬款核算
以前會計做了一筆虛增的業(yè)務,借:管理費用 300000 貸:應付賬款 300000現(xiàn)在怎么解決?是先紅沖掉、然后再找300000的發(fā)票嗎?還是怎么解決?
答: 這個是有發(fā)票的嗎 沒有發(fā)票的話是不是已經(jīng)調(diào)增了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,買東西付了款給別的公司,做了應付賬款,但是對方?jīng)]給我發(fā)票,這個可以轉入管理費用里嗎?
答: 可以,匯算清繳還沒有發(fā)票,匯算清繳,填寫納稅調(diào)整表,特殊納稅調(diào)整事項中其他


寶貝兒 追問
2017-05-13 11:23
鄒老師 解答
2017-05-13 11:23
寶貝兒 追問
2017-05-13 11:24
鄒老師 解答
2017-05-13 11:25
寶貝兒 追問
2017-05-13 11:25
鄒老師 解答
2017-05-13 11:29