
老師好,21年度有一張憑證是借:管理費用—差旅費 貸:銀行存款22年核對銀行對賬單時發(fā)現(xiàn)這張憑證是做錯了,銀行存款應(yīng)該改為其他應(yīng)收款—XX調(diào)整憑證時,應(yīng)該直接借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—XX還是,原憑證紅字沖銷后,借:管理費用—差旅費 貸:其他應(yīng)收款—XX
答: 您好,因為跨年了,所以說咱只能 借銀行存款貸,利潤分配,未分配利潤 借其他應(yīng)收款貸,銀行存款 正常,你這個匯算清繳的時候應(yīng)該要調(diào)整的。
單位銀行直接報銷員工費用 貸方直接銀行存款一個分錄還是通過其他應(yīng)收款過渡 借 管理費用 貸 銀行存款 還是借管理費用 貸 其他應(yīng)收款-XX 借 其他應(yīng)收款-XX 貸 銀行存款
答: 拿發(fā)票直接來報銷的,可以不用通過其他應(yīng)收款。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,之前銀行轉(zhuǎn)賬1000 借 管理費用 1000 貸 銀行存款 1000 后來這個1000的票 退回去了 但是錢沒有退 我現(xiàn)在做 借 管理費用 -1000 借 其他應(yīng)收款 1000 對嗎
答: 你好,是的


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2022-06-01 14:36
李霞老師 解答
2022-06-01 14:38
李霞老師 解答
2022-06-01 14:38