公司籌建期,是不是所有費(fèi)用都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,然 問(wèn)
同學(xué)你好,請(qǐng)稍等,老師正在解答 答
在資產(chǎn)負(fù)債表填列中,應(yīng)付職工薪酬是根據(jù)明細(xì)科目 問(wèn)
直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目填報(bào)就行 答
老師 貿(mào)易公司 一進(jìn)一出的發(fā)票開票內(nèi)容必須完全 問(wèn)
是的,內(nèi)容需要一致的哈 答
老師,你好,工程行業(yè)需要預(yù)繳稅款么 問(wèn)
您好, 是的,以下情況要預(yù)繳的 增值稅:跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),一般計(jì)稅按 2%預(yù)征率、簡(jiǎn)易計(jì)稅按 3% 征收率;取得預(yù)收款,一般計(jì)稅項(xiàng)目預(yù)征率 2% ,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目 3% ,按規(guī)定在建筑服務(wù)地或機(jī)構(gòu)所在地預(yù)繳。 企業(yè)所得稅:建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)項(xiàng)目部,按項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入的 0.2% 向項(xiàng)目所在地預(yù)分預(yù)繳。 附加稅費(fèi):在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅時(shí),以預(yù)繳稅額為依據(jù),按當(dāng)?shù)囟惵示偷乩U納城建稅和教育費(fèi)附加 。小規(guī)模納稅人特定銷售額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)等情況可減免預(yù)繳 答
老師,2025年政府收支分類中取消了咨詢費(fèi),那是不是 問(wèn)
是的,最好不要用對(duì)應(yīng)明細(xì)科目了 答

銷項(xiàng)稅額大于增值稅額,如何繳納增值稅?
答: 您好,您的意思是不是大于進(jìn)項(xiàng)稅額
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,增值稅,發(fā)生,進(jìn)項(xiàng)就進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)就銷項(xiàng)繳納增值稅通過(guò)三級(jí)科目應(yīng)交稅金,繳納
答: 同學(xué) 您好 請(qǐng)問(wèn)您有什么問(wèn)題
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,增值稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),繳納,那附件稅是在銷項(xiàng)的基礎(chǔ)上繳納還是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的基礎(chǔ)上繳納呢
答: 你好,是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的基礎(chǔ)上繳納,也就是按實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算繳納附加稅
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅55120.67增值稅銷項(xiàng)稅77719.08,本月要繳納的增值稅22598.41如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
增值稅:銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=實(shí)繳數(shù),工商年報(bào)納稅總額中的增值稅部份是填銷項(xiàng)額?還是實(shí)繳額?
公司注冊(cè)商貿(mào)公司,繳納增值稅怎么繳呀?比如進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn),銷項(xiàng)100萬(wàn),如何繳納增值稅?

