
其他應付股東款余額很多,這部分怎樣處理,以前的分錄股東入資借:銀行存款129萬 貸:其他應付股東79萬元 實收資本50萬,對外投資 借:長期股權投資86萬 貸:銀行存款86萬,之前有管理費用部分款是貸:其他應付款股東18053,怎樣處理這部分錢
答: 你好!這個建議還錢給股東,根據上面你給的數據,這個其他應付款主要是公司用來投資了,暫時先掛在賬上,等收回這筆長期股權投資的時候就可以用來支付股東的借款了。
總公司投資分公司的時候1.總部 借長期股權投資 貸銀行存款 2.分公司收到投資 借 銀行存款 貸 方應是實收資本呢還是其他應付款呢?
答: 你好! 借:銀行存款 貸 :其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我公司租房子,有免租期,下打租,每個季度后第一個月付上個季度租金。按照舊準則做分錄:每個月:借:管理費用貸:長期應付款(負數) 其他應付款假設,1月付10-12月租金:借:其他應付款貸:銀行存款2021年1月按照新準則做分錄:但1月付2020年10-12月租金借:租金負債-租賃付款額貸:銀行存款導致其他應付款余額差一個季度租金,若做借其他應付款,租賃負債的余額差一個季度租金,應該如何調整。求助~
答: 這個還會付出去嗎

