
老師,我們1月份繳納了上半年房租,5月收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,怎么入賬啊,之前繳納房租時(shí),我做的分錄是,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,也每月攤銷了,現(xiàn)在收到發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬
答: 你好,如果不涉及進(jìn)項(xiàng)稅的話你之前已經(jīng)都攤銷了現(xiàn)在不用額外做賬,發(fā)票附在這個(gè)月攤銷的憑證后面就行了,前面的憑證注明發(fā)票在這里
4月份合同金額是49810元,先預(yù)付14943,做賬借預(yù)付賬款14943,貸銀行存款。5月份收到合同全額增值稅專用發(fā)票抵扣金額42572.65,稅額7237.35,如何入賬?6月份銀行存款支付尾款34867又如何入賬?
答: 你好,收到票,借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款,付余款,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個(gè)月付了三個(gè)月的租金,是這么做賬的,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,這個(gè)月收到了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)屬于場(chǎng)地費(fèi),現(xiàn)在要怎么入賬呢
答: 借;待攤費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款

