4.外購生產用設備一臺,取得增值稅專用發票,價款2000000,增值稅260000元,均以存款支付,稅法規定該進項稅額允許抵扣。 5.以銀行存款支付職工工資600 000元。 6.分配支付的職工工資,其中生產人員342000元,車間管理人員136 800元,行政管理人員114000元,在建工程人員91200元。 .7.計算應由在建工程負擔的長期借款利息110000元(分期付息)。
學堂用戶jh9d5m
于2022-05-26 10:48 發布 ??2658次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-05-26 10:50
同學你好
4
借,固定資產2000000
借,應交稅費一應增一進項260000
貸,銀行存款2260000
5
借,應付職工薪酬600000
貸,銀行存款600000
6
借,生產成本342000
借,制造費用136800
借,管理費用114000
借,在建工程 91200
貸,應付職工薪酬600000
7
借,在建工程 110000
貸,應付利息110000
相關問題討論

你好,是需要做這4筆業務的分錄??
2021-11-10 08:40:02

同學你好
4
借,固定資產2000000
借,應交稅費一應增一進項260000
貸,銀行存款2260000
5
借,應付職工薪酬600000
貸,銀行存款600000
6
借,生產成本342000
借,制造費用136800
借,管理費用114000
借,在建工程 91200
貸,應付職工薪酬600000
7
借,在建工程 110000
貸,應付利息110000
2022-05-26 10:50:37

你好,對的,再根據租期將長期待攤費用轉入管理費用。
2019-10-14 14:02:00

你好!是的,可以這樣。然后攤銷的時候計入費用。
2017-06-07 15:08:16

你好!你們是一般納稅人,裝修的不是職工宿舍的話是這樣處理
2019-05-10 10:08:28
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